一、主要職能
內(nèi)部審計,資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)考核,重大經(jīng)濟(jì)活動監(jiān)督。
二、具體職責(zé)
1、根據(jù)國家審計和財經(jīng)法規(guī)建立公司的內(nèi)部審計制度,組織內(nèi)部審計與相關(guān)知識培訓(xùn);
2、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財務(wù)管理,對各單位建立、落實(shí)內(nèi)部控制制度與財務(wù)管理制度等情況進(jìn)行審計監(jiān)督和評價,對違規(guī)單位提出審計處理意見并監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)年度收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專題事項(xiàng)審計和分支機(jī)構(gòu)主要經(jīng)營者離任審計等方面的審計工作。根據(jù)審計工作計劃和實(shí)際需要定期和不定期對各單位進(jìn)行綜合審計或?qū)m?xiàng)審計;
4、積極參與公司資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)管理與考核工作,監(jiān)督實(shí)現(xiàn)公司國有資產(chǎn)及其他資產(chǎn)保值增值;
5、對企業(yè)經(jīng)營決策和財務(wù)計劃開展事前、事中和事后審計,提出可行性的合理化建議,為管理層作出決策提供依據(jù);
6、參與招投標(biāo)及重大經(jīng)濟(jì)合同的審查、簽訂并監(jiān)督執(zhí)行;
7、對公司資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督審查,促進(jìn)資金安全;
8、及時、高效地辦好領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機(jī)關(guān)交辦的各項(xiàng)工作。
部長:王芳易 副部長:郭俊
電話:0556-5510056
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